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江西省工业和信息化委员会2014年度部门决算
 【发布时间:2015年09月02日】 【来源:本站原创】 【作者:办公室】

 

收支决算总表
编制单位:江西省工业和信息化委员会
 
 
 
 
 
金额单位:元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目(按支出类别)
行次
决算数
项目(按功能分类)
行次
决算数
栏次
 
1
栏次
 
2
栏次
 
3
一、财政拨款
1
110,960,000.00
一、基本支出
29
57,284,837.82
一、一般公共服务支出
51
 
  其中:经费拨款(补助)
2
109,180,000.00
      工资福利支出
30
26,924,528.74
二、外交支出
52
 
       专项收入
3
 
      商品和服务支出
31
9,206,018.22
三、国防支出
53
 
          政府性基金收入
4
1,780,000.00
      对个人和家庭的补助
32
21,144,290.86
四、公共安全支出
54
 
        预算内投资收入
5
 
      其他资本性支出
33
10,000.00
五、教育支出
55
463,399.76
二、事业收入
6
108,184.51
二、项目支出
34
118,180,982.57
六、科学技术支出
56
1,000,000.00
三、事业单位经营收入
7
1,618,061.90
      工资福利支出
35
 
七、文化体育与传媒支出
57
 
四、其他收入
8
387,790.00
      商品和服务支出
36
89,004,956.73
八、社会保障和就业支出
58
6,806,000.00
五、附属单位上缴收入
9
 
      对个人和家庭的补助
37
650,463.67
九、医疗卫生与计划生育支出
59
1,926,000.00
六、上级补助收入
10
 
      对企事业单位的补贴
38
 
十、节能环保支出
60
37,765,996.53
 
11
 
      债务利息支出
39
 
十一、城乡社区支出
61
 
 
12
 
      债务还本支出
40
-
十二、农林水支出
62
 
 
13
 
      基本建设支出
41
1,887,557.00
十三、交通运输支出
63
 
 
14
 
      其他资本性支出
42
26,638,005.17
十四、资源勘探电力信息等支出
64
128,030,473.41
 
15
 
      其他相关支出
43
 
十五、商业服务业等支出
65
 
 
16
 
三、事业单位经营支出
44
1,404,691.81
十六、金融支出
66
 
 
17
 
四、对附属单位补助支出
45
 
十七、援助其他地区支出
67
 
 
18
 
五、上缴上级支出
46
 
十八、国土海洋气象等支出
68
 
 
19
 
 
47
 
十九、住房保障支出
69
671,740.00
 
20
 
 
48
 
二十、粮油物资储备支出
70
 
 
21
 
 
49
 
二十一、国债还本付息支出
71
 
 
22
 
 
50
 
二十二、其他支出
72
206,902.50
本年收入合计
23
113,074,036.41
本年支出合计
73
176,870,512.20
    用事业基金弥补收支差额
24
52,906.48
结余分配
74
213,370.09
    上年结转和结余
25
176,120,343.78
年末结转和结余
75
112,163,404.38
      其中:财政拨款结转和结余
26
175,731,788.61
 
76
 
           其他结转和结余
27
388,555.17
 
77
 
合计
28
289,247,286.67
合计
78
289,247,286.67

 

财政拨款支出决算表
 
编制单位:江西省工业和信息化委员会
 
 
 
 
 
 
 
金额单位:元
 
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
工资福利支出
 商品和服务
支出
对个人和家庭的补助
对企事业单位的补贴
债务利息支出
债务还本支出
基本建设支出
其他资本性
支出
其他相关
支出
 
 
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
 
合计
174,808,542.98
26,924,528.74
97,553,697.54
21,794,754.53
 
 
 
1,887,557.00
26,648,005.17
 
 
205
教育支出
463,399.76
 
463,399.76
 
 
 
 
 
 
 
 
20508
进修及培训
463,399.76
 
463,399.76
 
 
 
 
 
 
 
 
2050803
 培训支出
463,399.76
 
463,399.76
 
 
 
 
 
 
 
 
206
科学技术支出
1,000,000.00
 
1,000,000.00
 
 
 
 
 
 
 
 
20699
其他科学技术支出
1,000,000.00
 
1,000,000.00
 
 
 
 
 
 
 
 
2069999
 其他科学技术支出
1,000,000.00
 
1,000,000.00
 
 
 
 
 
 
 
 
208
社会保障和就业支出
6,806,000.00
 
 
6,806,000.00
 
 
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
6,806,000.00
 
 
6,806,000.00
 
 
 
 
 
 
 
2080504
 未归口管理的行政单位离退休
6,806,000.00
 
 
6,806,000.00
 
 
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
1,926,000.00
1,578,000.00
325.32
347,674.68
 
 
 
 
 
 
 
21005
医疗保障
1,926,000.00
1,578,000.00
325.32
347,674.68
 
 
 
 
 
 
 
2100501
 行政单位医疗
870,000.00
870,000.00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2100502
 事业单位医疗
1,056,000.00
708,000.00
325.32
347,674.68
 
 
 
 
 
 
 
211
节能环保支出
37,765,996.53
 
35,345,972.03
 
 
 
 
1,887,557.00
532,467.50
 
 
21110
能源节约利用
35,878,439.53
 
35,345,972.03
 
 
 
 
 
532,467.50
 
 
2111001
 能源节约利用
35,878,439.53
 
35,345,972.03
 
 
 
 
 
532,467.50
 
 
21111
污染减排
1,887,557.00
 
 
 
 
 
 
1,887,557.00
 
 
 
2111102
 环境执法监察
1,887,557.00
 
 
 
 
 
 
1,887,557.00
 
 
 
215
资源勘探信息等支出
125,968,504.19
25,346,528.74
60,561,817.93
13,944,619.85
 
 
 
 
26,115,537.67
 
 
21505
工业和信息产业监管
107,599,930.20
25,216,528.74
42,381,399.44
13,944,619.85
 
 
 
 
26,057,382.17
 
 
2150501
 行政运行
31,508,034.08
17,138,194.06
5,355,723.31
9,014,116.71
 
 
 
 
 
 
 
2150502
 一般行政管理事务
28,056,234.90
 
11,663,806.18
650,463.67
 
 
 
 
15,741,965.05
 
 
2150503
 机关服务
3,347,118.38
2,006,173.00
420,594.58
920,350.80
 
 
 
 
 
 
 
2150508
 无线电监管
2,082,208.76
 
41,861.49
 
 
 
 
 
2,040,347.27
 
 
2150570
 无线电频率占用费安排的支出
29,460,748.13
80,710.27
21,114,968.01
 
 
 
 
 
8,265,069.85
 
 
2150599
 其他工业和信息产业监管支出
13,145,585.95
5,991,451.41
3,784,445.87
3,359,688.67
 
 
 
 
10,000.00
 
 
21508
支持中小企业发展和管理支出
290,893.47
 
290,893.47
 
 
 
 
 
 
 
 
2150805
 中小企业发展专项
290,893.47
 
290,893.47
 
 
 
 
 
 
 
 
21599
其他资源勘探电力信息等支出
18,077,680.52
130,000.00
17,889,525.02
 
 
 
 
 
58,155.50
 
 
2159904
 技术改造支出
12,727,680.52
130,000.00
12,539,525.02
 
 
 
 
 
58,155.50
 
 
2159999
 其他资源勘探电力信息等支出
5,350,000.00
 
5,350,000.00
 
 
 
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
671,740.00
 
 
671,740.00
 
 
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出
671,740.00
 
 
671,740.00
 
 
 
 
 
 
 
2210203
 购房补贴
671,740.00
 
 
671,740.00
 
 
 
 
 
 
 
229
其他支出
206,902.50
 
182,182.50
24,720.00
 
 
 
 
 
 
 
22999
其他支出
206,902.50
 
182,182.50
24,720.00
 
 
 
 
 
 
 
2299901
 其他支出
206,902.50
 
182,182.50
24,720.00
 
 
 
 
 
 
 

 

“三公”经费支出决算表
编制单位:江西省工业和信息化委员会
 
 
 
 
 
 
金额单位:元
“三公”经费支出总额
因公出国(境)支出
公务接待费支出
公务用车购置及运行维护费支出
小计
公务用车购置
公务用车运行维护费
1
2
3
4
5
6
4,961,420.66
574,895.81
849,854.38
3,536,670.47
 
3,536,670.47
补充资料:
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位安排的出国(境)团组
3
个,参 加 其 他 单 位 组 织 的 出 国(境)团组
5
人,
全年因公出国(境)累计
19
人次。
 
 
 
 
 
 
 
 
2.公务接待情况:本年度本单位国内公务接待
728
批次,
5,147
人次,         
849,854.38
元;外事接待
 
批次,
 
人次,
 
元。
 
 
 
 
 
 
 
3.公务用车购置及保有情况:本年度本单位购置公务用车
 
辆, 年 末 开 支 运 行 维 护 费 的 公 务 用 车 保 有 量
93
辆。

 

江西省工业和信息化委员会
2014年度部门决算说明
 
一、部门概况
(一)主要职能
省工业和信息化委员会是省政府组成部门。主要职责是:(一)拟订工业和信息化地方性法规、规章和政策并组织实施,对政策法规的执行情况进行监督检查;(二)提出新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,在全省经济社会发展总体规划的框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,推进工业化和信息化融合;(三)制定并组织实施工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,拟订行业技术规范和标准并组织实施,指导行业质量管理工作;(四)监测分析工业运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议,负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作;(五)承担工业经济运行和煤电油运的职责,承担综合交通运输协调的职责,指导协调现代物流工作;(六)拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准并组织实施,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务业和新兴产业发展;(七)按省政府规定权限,审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目),承担国家工业和信息化部审核、核准的投资项目的审核、申报工作;(八)承担振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟订重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新;(九)拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用,负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作;(十)推进工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理,办理国家履行《禁止化学武器公约》的有关事项,承担省级药品储备管理工作;(十一)建立服务省内工业企业的工作体系,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含省国资委所监管企业)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设;(十二)统筹推进全省信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题,促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调电子政务发展,会同通信、广播电视行业管理部门推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享;(十三)承担相关信息安全管理的责任,负责协调维护信息安全及其保障体系建设,指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理网络与信息安全的重大事件;(十四)依照权限统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电发射设备的管理,协调处理军地无线电管理相关事宜,负责无线电干扰监测、检测及查处工作,协调处理电磁干扰事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制;(十五)根据国家统一规划,协调全省公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划,依法监督管理信息服务市场;(十六)开展工业和信息化的对外合作与交流;(十七)承办省人民政府交办的其他事项。
(二)部门决算(草案)单位构成
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共24个,包括:江西省工信委本级、江西省工信委机关后勤服务中心、江西省节能监察总队、江西省工业和信息化发展研究中心、江西省工业经济联合会、江西省工信委新技术推广站、江西省包装工业办公室、江西省工信委信息中心、江西省工业和信息产品监督检验院、江西省食品工业办公室、江西省黄金管理局、江西省无线电监测站、江西省工信委南昌市无线电管理局、江西省工信委九江市无线电管理局、江西省工信委赣州市无线电管理局、江西省工信委吉安市无线电管理局、江西省工信委抚州市无线电管理局、江西省工信委上饶市无线电管理局、江西省工信委宜春市无线电管理局、江西省工信委萍乡市无线电管理局、江西省工信委新余市无线电管理局、江西省工信委景德镇市无线电管理局、江西省工信委鹰潭市无线电管理局、江西省工业和信息化教育培训中心。
二、收入决算情况说明
2014年度总收入28924.73万元,其中上年结转和结余17612.03万元,较上年下降13.12%;本年收入合计11307.40万元,较上年下降46.32%,主要原因是:2014年财政拨款安排的项目资金较上年减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入11096万元,占98.13%;事业收入10.82万元,占0.10%;事业单位经营收入161.81万元,占1.43%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)38.78万元,占0.34%。
三、支出决算情况说明
2014年度总支出17687.05万元,其中本年支出合计17687.05万元,较上年增加16.30%,主要原因是:2014年项目支出较上年增加;年末结转和结余11216.34万元,较上年下降57.11%,主要原因是:2014年财政拨款项目减少,省财政收回以前年度结余结转资金。
本年支出的具体构成为:基本支出5728.48万元,占32.39%;项目支出11818.10万元,占66.82%;经营支出140.47万元,占0.79%。
本年支出中财政拨款支出17480.85万元,比上年增加16.44%,财政拨款支出主要用于:教育支出46.34万元,占0.27%;科学技术支出100万元,占0.57%;社会保障和就业支出680.60万元,占3.89%;医疗卫生和计划生育支出192.60万元,占1.10%;节能环保支出3776.61万元,占21.60%;资源勘探信息等支出12596.84万元,占72.06%;住房保障支出67.17万元,占0.39%;其他支出20.69万元,占0.12%。              
四、“三公”经费支出决算情况说明
2014年度“三公”经费支出496.14万元,较上年下降37.11%。其中:
(一)因公出国(境)支出57.49万元,较上年下降8.73%。2014年安排的出国(境)团组3个,参加其他单位组织的出国(境)团组5个,因公出国(境)累计19人次。
(二)公务接待费支出84.99万元,较上年下降53.42%。2014年度国内公务接待728批次,5147人次,共849854.38元。公务接待费支出变动的主要原因是:公务接待量减少,严格控制接待规模、标准。
(三)公务用车购置及运行维护费支出353.67万元,其中公务用车购置无支出,公务用车运行维护费支出353.67万元,较上年下降16.24%。2014年无购置公务用车,开支运行维护费的公务用车保有量93辆。

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