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江西省工业和信息化委员会2015年度部门决算
 【发布时间:2016年08月31日】 【来源:本站原创】 【作者:办公室】

江西省工业和信息化委员会2015年度部门决算

 

   

 

第一部分  江西省工业和信息化委员会概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  江西省工业和信息化委员会2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  江西省工业和信息化委员会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

第一部分  江西省工业和信息化委员会概况

一、部门主要职能

根据《中共江西省委 江西省人民政府关于印发〈江西省人民政府职能转变和机构改革实施方案〉的通知》(赣发〔2014〕10号),江西省工业和信息化委员会为省人民政府组成部门,其主要职责是:(一)贯彻执行国家工业和信息化发展战略、法律法规和政策;拟订工业和信息化地方性法规、规章和政策并组织实施,对政策法规的执行情况进行监督检查。(二)研究提出全省新型工业化发展战略,协调解决新型工业化进程中的重大问题;在全省经济社会发展总体规划框架内,拟订并组织实施工业和信息化发展规划,提出优化产业布局、结构调整的政策建议;协调推进有关战略性新兴产业发展。(三)监测分析工业、信息化运行态势并发布相关信息,协调解决有关问题并提出政策建议;承担综合运输协调的职责,指导协调现代物流工作;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。(四)拟订并组织实施工业行业技术规范、标准、行业准入和产业政策,推进行业技术基础、知识产权、质量品牌管理,协调行业发展中的重大问题;指导工业和信息化领域加强安全生产管理,参与主管领域安全事故调查处理;负责盐业行政管理;负责农药生产的监督管理,办理国家履行《禁止化学武器公约》有关事项;承担省级药品储备管理工作;依法管理稀土资源综合开发和合理利用;协调烟草工业生产和专营管理工作。(五)拟订并组织实施企业技术创新的政策措施,以先进适用技术改造提升传统产业,指导引进重大技术装备的消化吸收再创新;组织推进企业创新体系建设和产学研相结合,指导协调企业技术创新公共服务平台建设;组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。(六)按省政府规定权限,审批、核准规划内和年度规模内工业和信息化固定资产投资项目(主要指技术改造投资项目);承担国家工业和信息化部审批、核准的投资项目的审核、申报工作;指导推进企业技术改造。(七)拟订并组织实施工业的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策;参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策;组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用;负责新型墙体材料、散装水泥和预拌混凝土、干粉砂浆的管理工作。(八)负责中小微企业和非公有制经济发展的综合指导和协调,拟订并组织实施中小微企业和非公有制经济发展政策和措施,协调解决有关重大问题;负责中小企业成长工程和国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施。(九)推进企业融资服务体系建设,提出政策建议;强化信用管理,配合有关部门指导融资性担保行业发展,搭建投融资平台;促进金融机构与企业建立合作机制,协调解决企业融资问题;负责建立和完善中小微企业服务体系。(十)依法管理工业园区,组织、指导特色产业园区、生态工业园区及数字化园区建设,协调解决园区发展中的重大问题,承担省工业园区工作领导小组办公室的工作。(十一)促进工业设计发展;配合有关部门,推动工业、信息化领域电子商务应用与发展;指导推进科技服务、售后服务等工作。(十二)建立服务省内工业企业的工作体系;指导企业管理创新,制定企业经营管理人员培训规划,组织实施企业(不含省国资委所监管企业)经营管理人员培训工作,加强企业家队伍建设。(十三)统筹推进全省信息化工作,组织制定相关政策并协调解决信息化建设中的重大问题;推进信息技术和互联网的普及应用,推进信息化和工业化融合;推进信息消费发展;统筹推进电子政务。(十四)按照规定权限,负责信息网络发展规划,协调推进信息化基础设施建设;协调推进通信网、广播电视网和互联网“三网融合”发展;依法监督管理信息服务市场。(十五)承担相关信息安全管理的责任;负责协调信息安全及其保障体系建设;指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作;协调处理网络与信息安全的重大事件。(十六)依照权限统一配置和管理无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站);负责无线电发射设备的管理;协调处理军地无线电管理相关事宜;负责无线电干扰监测、检测及查处工作,协调处理电磁干扰事宜;维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。(十七)开展工业和信息化的对外合作与交流。(十八)承办省人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    纳入本套部门决算汇编范围的单位29,包括:江西省工信委本级、江西省工信委机关后勤服务中心、江西省节能监察总队、江西省工业和信息化发展研究中心、江西省工业经济联合会、江西省工业和信息化技术创新推进中心、江西省包装工业办公室、江西省工信委信息中心、江西省工业和信息产品监督检验院、江西省食品工业办公室、江西省黄金管理局、江西省无线电监测站、江西省工信委南昌市无线电管理局、江西省工信委九江市无线电管理局、江西省工信委赣州市无线电管理局、江西省工信委吉安市无线电管理局、江西省工信委抚州市无线电管理局、江西省工信委上饶市无线电管理局、江西省工信委宜春市无线电管理局、江西省工信委萍乡市无线电管理局、江西省工信委新余市无线电管理局、江西省工信委景德镇市无线电管理局、江西省工信委鹰潭市无线电管理局、江西省工业和信息化教育培训中心、江西工艺美术馆、江西省机械工业设计研究院、江西省机械工业情报所、江西省中小企业培训中心、江西省工业园区中小企业融资服务中心。

第二部分  江西省工业和信息化委员会

2015年部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计50849.58万元,其中上年结转和结余11739.52万元,较上年下降37.46%;本年收入合计39110.06万元,较上年增加123.65%,主要原因是:2015年财政拨款安排的项目资金较上年增加较多。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入38375.31万元,占98.12%;事业收入0.07万元;事业单位经营收入504.46万元,占1.29%;其他收入230.22万元,占0.59%。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计50849.58万元,其中本年支出合计34243.78万元,较上年增加40.10%,主要原因是:2015年项目支出较上年增加;年末结转和结余16576.53万元,较上年增加40.56%,主要原因是:2015年财政拨款项目增加,项目未完成。

本年支出的具体构成为:基本支出11269.28万元,占32.91;项目支出22499.28万元,占65.70%;经营支出475.22万元,占1.39%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为20101.59万元,决算数为33512.66万元,完成年初预算的166.72%,主要原因是:年中追加一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款,增加了决算数。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为0,决算数为140万元;教育支出年初预算数为26.98万元,决算数为11.93万元,完成年初预算的44.22%;科学技术支出年初预算数为17.97万元,决算数为116.36万元,完成年初预算的647.52%;社会保障和就业支出年初预算数为1492.10万元,决算数为1819.96万元,完成年初预算的121.97%;医疗卫生和计划生育支出年初预算数为373.89万元,决算数为369.37万元,完成年初预算的98.79%;节能环保支出年初预算数为341.59万元,决算数为7240.56万元,完成年初预算的2119.66%;农林水支出年初预算数为819.50万元,决算数为1028.40万元,完成年初预算的125.49%;资源勘探信息等支出年初预算数为16890.80万元,决算数为22550.04万元,完成年初预算的133.50%;住房保障支出年初预算数为128.24万元,决算数为202.50万元,完成年初预算的160.25%;其他支出年初预算数为10.52万元,决算数为33.54万元,完成年初预算的318.82%。

按经济分类科目分:工资福利支出5733.37万元,较上年增长14.43%,主要原因是工资调整;商品服务支出20135.08万元,较上年增长82.68%,主要原因是通过我委转拨的财政专项资金支出增加;对个人和家庭补助支出4605.97万元,较上年增长10.11%,主要原因是离退休费调整;基本建设支出140万元,较上年下降25.83%,主要原因是基本建设拨款减少;其他资本性支出2898.24万元,较上年增长6.70%,主要原因是专用设备购置支出增加。 

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费329.05万元,较上年下降  14.80%,主要原因是进一步压缩行政消耗性支出。其中:办公费9.42万元,印刷费0.95万元,手续费0.08万元,水费1.44万元,电费27.24万元,邮电费5.90万元,差旅费118.17万元,维修(护)费0.41万元,租赁费1.36万元,会议费3.70万元,培训费1.07万元,公务接待费4.81万元,劳务费19.58万元,工会经费28.74万元,福利费45.90万元,公务用车运行维护费28.83万元,其他交通费用3.14万元,其他商品和服务支出28.32万元。                         

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为841.89万元,决算数为414.26万元,完成预算的49.21%,决算数较上年下降33.68%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为136万元,决算数为48.94万元,完成预算的35.99%,决算数较上年下降14.87%。主要原因是因公出国(境)人次较上年减少

(二)公务接待费支出年初预算数为247.84万元,决算数为73.91万元,完成预算的29.82%,决算数较上年下降43.54%。主要原因是。公务接待批次、人次较上年减少,严格控制接待规模、标准。

(三)公务用车购置及运行维护费支出决算数为291.41万元,其中公务用车购置费年初预算为0,决算数为0;公务用车运行维护费年初预算数458.05万元,决算数为291.41万元出,完成预算的63.62%,决算数较上年下降35.98%。主要原因是进一步规范公务用车管理,从严控制公务用车使用。

六、政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额3238.71万元,其中:政府采购货物支出162.64万元,政府采购工程支出2301.10万元,政府采购服务支出818.97万元。

七、国有资产占用情况说明

截止2015年12月31日,本部门共有车辆133辆,其中:省级领导干部用车1辆,一般公务用车79辆,一般执法执勤用车15辆,特种专业技术用车28辆,其他用车10辆。单位价值200万元以上大型设备26(台、套)

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2015年,我委认真贯彻落实省委和省政府的要求,按照财政厅的统一部署,继续大力推进预算绩效管理工作。一是加强组织领导,对委机关和所属单位积极宣传预算绩效管理工作,强化预算绩效意识。二是组织开展了预算项目支出绩效评价、整体支出绩效评价、预算支出项目绩效运行监控等工作。三是通过绩效评价工作,对预算项目实施过程中发现的问题提出整改意见和建议,提高项目管理水平,促进项目单位严格执行预算,提高资金使用效益。

第三部分  江西省工业和信息化委员会2015年部门决算表

收入支出决算总表

编制单位:江西省工业和信息化委员会

 

2015年度

 

 

金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

决算数

栏次

 

3

栏次

 

6

栏次

 

9

一、财政拨款收入

1

383,753,051.00

一、一般公共服务支出

37

1,400,000.00

一、基本支出

60

112,692,836.50

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

105,470,000.00

二、外交支出

38

0.00

    人员经费

61

102,885,914.68

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

39

0.00

    日常公用经费

62

9,806,921.82

三、事业收入

4

688.37

四、公共安全支出

40

0.00

二、项目支出

63

224,992,787.63

四、经营收入

5

5,044,625.64

五、教育支出

41

119,324.34

    基本建设类项目

64

1,400,000.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

42

1,163,584.30

    行政事业类项目

65

223,592,787.63

六、其他收入

7

2,302,229.32

七、文化体育与传媒支出

43

0.00

三、上缴上级支出

66

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

44

18,199,600.00

四、经营支出

67

4,752,203.55

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

45

3,693,741.00

五、对附属单位补助支出

68

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

46

72,405,564.08

 

69

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

47

0.00

支出经济分类

70

 

12

 

十二、农林水支出

48

10,295,965.28

基本支出和项目支出合计

71

337,685,624.13

 

13

 

十三、交通运输支出

49

0.00

    工资福利支出

72

57,333,696.56

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

50

232,799,659.12

    商品和服务支出

73

203,909,840.81

 

15

 

十五、商业服务业等支出

51

0.00

    对个人和家庭的补助

74

46,059,727.48

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

    对企事业单位的补贴

75

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

53

0.00

    债务利息支出

76

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

54

0.00

    基本建设支出

77

1,400,000.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

2,025,009.65

    其他资本性支出

78

28,982,359.28

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

56

0.00

    其他支出

79

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

335,379.91

 

80

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

58

0.00

 

81

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

59

0.00

 

82

 

本年收入合计

24

391,100,594.33

本年支出合计

83

342,437,827.68

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

84

292,708.69

    年初结转和结余

26

117,395,214.25

      交纳所得税

85

12,629.11

      基本支出结转

27

2,074,083.07

      提取职工福利基金

86

15,154.93

      项目支出结转和结余

28

115,323,555.39

      转入事业基金

87

264,924.65

      经营结余

29

-2,424.21

      其他

88

0.00

 

30

 

    年末结转和结余

89

165,765,272.21

 

31

 

      基本支出结转

90

13,983,458.32

 

32

 

      项目支出结转和结余

91

151,784,524.70

 

33

 

      经营结余

92

-2,710.81

 

34

 

 

93

 

 

35

 

 

94

 

总计

36

508,495,808.58

总计

95

508,495,808.58

收入决算表

编制单位:江西省工业和信息化委员会

 

2015年度

 

 

 

 

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

合计

391,100,594.33

383,753,051.00

0.00

688.37

5,044,625.64

0.00

2,302,229.32

205

教育支出

192,000.00

192,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

192,000.00

192,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

192,000.00

192,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,240,000.00

1,240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

200,000.00

200,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

1,040,000.00

1,040,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

1,040,000.00

1,040,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18,199,600.00

18,199,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

18,199,600.00

18,199,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18,199,600.00

18,199,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3,738,000.00

3,738,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

3,738,000.00

3,738,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

1,662,000.00

1,662,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

2,076,000.00

2,076,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

73,000,000.00

73,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

72,760,000.00

72,760,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

72,760,000.00

72,760,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21111

污染减排

240,000.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2111103

  减排专项支出

240,000.00

240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

9,821,250.46

9,809,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,950.46

21399

其他农林水支出

9,821,250.46

9,809,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,950.46

2139999

  其他农林水支出

9,821,250.46

9,809,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

11,950.46

215

资源勘探信息等支出

282,597,392.87

275,261,800.00

0.00

688.37

5,044,625.64

0.00

2,290,278.86

21502

制造业

27,890,435.16

24,547,671.40

0.00

0.00

3,341,366.74

0.00

1,397.02

2150201

  行政运行

4,944,371.40

4,944,371.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150210

  工艺品及其他制造业

4,938,697.02

4,937,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,397.02

2150299

  其他制造业支出

18,007,366.74

14,666,000.00

0.00

0.00

3,341,366.74

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

185,045,712.71

181,052,883.60

0.00

688.37

1,703,258.90

0.00

2,288,881.84

2150501

  行政运行

44,347,849.60

44,347,849.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

  一般行政管理事务

10,461,756.94

8,240,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,221,756.94

2150503

  机关服务

4,927,358.90

4,860,234.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,124.90

2150570

  无线电频率占用费安排的支出

105,470,000.00

105,470,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

19,838,747.27

18,134,800.00

0.00

688.37

1,703,258.90

0.00

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

4,631,245.00

4,631,245.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150801

  行政运行

3,129,379.00

3,129,379.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150803

  机关服务

431,866.00

431,866.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

1,070,000.00

1,070,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

65,030,000.00

65,030,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159904

  技术改造支出

59,680,000.00

59,680,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

5,350,000.00

5,350,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,062,351.00

2,062,351.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,062,351.00

2,062,351.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

2,062,351.00

2,062,351.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

250,000.00

250,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

支出决算表

编制单位:江西省工业和信息化委员会

2015年度

 

 

 金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

 

 

 

合计

342,437,827.68

112,692,836.50

224,992,787.63

0.00

4,752,203.55

0.00

201

一般公共服务支出

1,400,000.00

0.00

1,400,000.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

1,400,000.00

0.00

1,400,000.00

0.00

0.00

0.00

2011001

  行政运行

1,400,000.00

0.00

1,400,000.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

119,324.34

119,324.34

0.00

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

119,324.34

119,324.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2050803

  培训支出

119,324.34

119,324.34

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1,163,584.30

0.00

1,163,584.30

0.00

0.00

0.00

20604

技术研究与开发

120,984.30

0.00

120,984.30

0.00

0.00

0.00

2060402

  应用技术研究与开发

120,984.30

0.00

120,984.30

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

1,042,600.00

0.00

1,042,600.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

1,042,600.00

0.00

1,042,600.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

18,199,600.00

18,199,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

18,199,600.00

18,199,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080504

  未归口管理的行政单位离退休

18,199,600.00

18,199,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

3,693,741.00

3,693,741.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21005

医疗保障

3,693,741.00

3,693,741.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100501

  行政单位医疗

1,662,000.00

1,662,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100502

  事业单位医疗

2,031,741.00

2,031,741.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

72,405,564.08

0.00

72,405,564.08

0.00

0.00

0.00

21110

能源节约利用

72,405,564.08

0.00

72,405,564.08

0.00

0.00

0.00

2111001

  能源节约利用

72,405,564.08

0.00

72,405,564.08

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

10,295,965.28

6,479,260.74

3,816,704.54

0.00

0.00

0.00

21399

其他农林水支出

10,295,965.28

6,479,260.74

3,816,704.54

0.00

0.00

0.00

2139999

  其他农林水支出

10,295,965.28

6,479,260.74

3,816,704.54

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探信息等支出

232,799,659.12

81,930,733.86

146,116,721.71

0.00

4,752,203.55

0.00

21502

制造业

27,946,109.05

24,348,665.71

306,306.44

0.00

3,291,136.90

0.00

2150201

  行政运行

5,190,831.88

5,190,831.88

0.00

0.00

0.00

0.00

2150210

  工艺品及其他制造业

4,923,355.68

4,923,355.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2150299

  其他制造业支出

17,831,921.49

14,234,478.15

306,306.44

0.00

3,291,136.90

0.00

21505

工业和信息产业监管

133,522,555.60

53,478,243.65

78,583,245.30

0.00

1,461,066.65

0.00

2150501

  行政运行

35,180,610.10

35,180,610.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

  一般行政管理事务

17,780,991.48

59,132.64

17,721,858.84

0.00

0.00

0.00

2150503

  机关服务

4,041,682.03

4,041,682.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2150508

  无线电监管

5,951,198.84

0.00

5,951,198.84

0.00

0.00

0.00

2150570

  无线电频率占用费安排的支出

52,041,580.25

0.00

52,041,580.25

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

18,526,492.90

14,196,818.88

2,868,607.37

0.00

1,461,066.65

0.00

21508

支持中小企业发展和管理支出

5,945,725.05

4,103,824.50

1,841,900.55

0.00

0.00

0.00

2150801

  行政运行

3,658,379.00

3,658,379.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150803

  机关服务

445,445.50

445,445.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2150805

  中小企业发展专项

1,841,900.55

0.00

1,841,900.55

0.00

0.00

0.00

21599

其他资源勘探电力信息等支出

65,385,269.42

0.00

65,385,269.42

0.00

0.00

0.00

2159904

  技术改造支出

60,035,269.42

0.00

60,035,269.42

0.00

0.00

0.00

2159999

  其他资源勘探电力信息等支出

5,350,000.00

0.00

5,350,000.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,025,009.65

2,025,009.65

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,025,009.65

2,025,009.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2210203

  购房补贴

2,025,009.65

2,025,009.65

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

335,379.91

245,166.91

90,213.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

335,379.91

245,166.91

90,213.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

335,379.91

245,166.91

90,213.00

0.00

0.00

0.00

支出决算明细表

编制单位:江西省工业和信息化委员会

 

2015年度

 

金额单位:元

项       目

行次

合计

基本支出

项目支出

支 出 总 计

1

337,685,624.13

112,692,836.50

224,992,787.63

工资福利支出

2

57,333,696.56

57,145,332.34

188,364.22

    基本工资

3

19,610,016.44

19,610,016.44

0.00

    津贴补贴

4

13,697,167.25

13,697,167.25

0.00

    奖金

5

3,356,739.50

3,356,739.50

0.00

    社会保障缴费

6

6,756,480.48

6,607,361.26

149,119.22

    伙食费

7

-

-

-

    伙食补助费

8

0.00

0.00

0.00

    绩效工资

9

8,204,019.53

8,204,019.53

0.00

    其他工资福利支出

10

5,709,273.36

5,670,028.36

39,245.00

商品和服务支出

11

203,909,840.81

9,729,927.36

194,179,913.45

    办公费

12

2,559,924.02

724,464.91

1,835,459.11

    印刷费

13

1,008,897.65

50,927.46

957,970.19

    咨询费

14

237,720.00

25,000.00

212,720.00

    手续费

15

20,343.85

9,260.35

11,083.50

    水费

16

134,605.16

91,894.85

42,710.31

    电费

17

1,726,254.74

634,735.27

1,091,519.47

    邮电费

18

2,243,222.71

340,784.36

1,902,438.35

    取暖费

19

0.00

0.00

0.00

    物业管理费

20

889,038.69

284,532.90

604,505.79

    差旅费

21

4,603,390.04

1,870,382.30

2,733,007.74